Consultazione gare anno 2019

(Creato il 30 Gennaio 2023, aggiornato il 30 Gennaio 2023)

Istituto Comprensivo di Ripalimosani
Aggiornato al 24.01.2023
URL originale: https://ripalimosani.serviziperlapa.it/avcp/2019.xml

Bandi di gara - 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
spese postali 500,00 0,00 29/11/2019
31/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006)
GESTIONE E TENUTA CONTO SERV. TESORERIA 4.500,00 0,00 18/11/2019
31/12/2023
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
tesoreria poste italiane (97103880585)
Aggiudicatari:
tesoreria poste italiane (97103880585)
medico competente 600,00 0,00 08/11/2019
09/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMICARELLI DOTTSSA VITTORIA (MCRVTR78C67B519N)
Aggiudicatari:
AMICARELLI DOTTSSA VITTORIA (MCRVTR78C67B519N)
Uscita didattica Petrella T. campobasso Fatt. n. 11 del 11/12/2019 170,00 170,00 12/12/2019
12/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO SNC (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO SNC (01514310703)
Compenso medico competente Fatt. n. 241 del 2/12/2019 140,80 140,80 04/12/2019
04/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMICARELLI DOTTSSA VITTORIA (MCRVTR78C67B519N)
Aggiudicatari:
AMICARELLI DOTTSSA VITTORIA (MCRVTR78C67B519N)
ACQUISTO TONER FATT. N. 355 DEL 26/11/2019 90,00 90,00 04/12/2019
04/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
causale del pagamento B=023919871934221682 fatt. n. 8719342216 del 28 Novembre 2019 70,78 70,78 29/11/2019
29/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006)
Acquisto materiale di pulizia Fatt. n. 149PA del 19 Novembre 2019 314,60 314,60 29/11/2019
29/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER CO SRL (01682910706)
FATT. N. 8719318784 DEL 24 Ottobre 2019 causale B=032319871931878450 21,11 21,11 26/11/2019
26/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006)
ACQUISTO TONER FATT N. 2042 DEL 14/11/2019 60,00 60,00 12/11/2019
26/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI CORSI IN MADRE LINGUA INGLESE A SCUOLA IL NOSTRO FUTURO- modulo Enjoy Speaking Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-MO 2017-23 fatt. n. 64 del 3/12/2019 3.600,00 3.600,00 12/11/2019
07/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL OF CAMPOBASSO DI MANGIA GIUSEPPINA (01471030708)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL OF CAMPOBASSO DI MANGIA GIUSEPPINA (01471030708)
POTENZIAMENTO PC DSGA 125,00 125,00 12/11/2019
29/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
ACQUISTO 1 MONITOR E 2 PC fatt. n. 849/2019 del 26/11/2019 1.320,00 1.320,00 12/11/2019
29/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
ACQUISTO TONER fatt. n.148PA DEL 18/11/2019 506,00 506,00 12/11/2019
26/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER CO SRL (01682910706)
ACQUISTO FOTOCOPIATORE FATT. N. 346 DEL 21/11/2019 1.000,00 1.000,00 12/11/2019
26/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
ACQUISTO TONER FATT. N. 343 DEL 18/11/2019 40,00 40,00 12/11/2019
26/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
SERVIZI DI PULIZIA fatt. n.V5/0038760 del 30/11/2019 8.077,72 4.038,86 12/11/2019
12/12/2019
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (03609840370)
SERVIZI DI PULIZIA FATT. N.V5/0034789 DEL 31 Ottobre 2019 4.038,86 4.038,86 09/11/2019
09/11/2019
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (03609840370)
integrazione contratto di assistenza FATT. N. 814/2019 DEL 13/11/2019 600,00 600,00 04/11/2019
26/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
C5585F97A2019 Linea internet laboratorio fatt. n. 97/01/ del 22/10/2019 525,00 525,00 04/11/2019
09/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Acquisto toner fatt. n. 310 del 21/10/2019 88,00 88,00 04/11/2019
09/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Acquisto kit reintegro pronto soccorso FATT. N. 7346/01 DEL 15/11/2019 356,40 356,40 04/11/2019
26/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIESI HOSPITAL SERVICE (06111530637)
Aggiudicatari:
AIESI HOSPITAL SERVICE (06111530637)
licenze office fatt. n. 721/2019 del 11 Ottobre 2019 120,00 120,00 19/10/2019
19/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
APPALTO PULIZIE FATT. N.V5/0031315 DEL 09 Ottobre 2019 4.038,86 4.038,86 19/10/2019
19/10/2019
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (03609840370)
VISITE MEDICHE FATT. N. 45_19 DEL 23/8/2019 100,00 100,00 18/10/2019
19/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DI CHIRURGIA AMBULATORIALE DR LAURELLI SAS (01470490705)
Aggiudicatari:
CENTRO DI CHIRURGIA AMBULATORIALE DR LAURELLI SAS (01470490705)
B=033819871929436759 FATTURE NN. 8719294367 DEL 26 Settembre 2019 MESE DI AGOSTO E Fatt. n. 8719274866 del 4/9/2019 31,11 31,11 09/10/2019
09/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006)
RINNOVO DOMINIO FATT. N. 693/2018 DEL 3/10/2019 90,00 90,00 09/10/2019
09/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Acquisto toner plessi vari fatt. n. 289 del 5/10/2019 92,00 92,00 09/10/2019
09/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
REGISTRO ELETTRONICO NUVOLA FATT. N. : 0000002474/PA DEL 4/11/2019 600,00 600,00 23/08/2019
09/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MADISOFT SPA (01818840439)
Aggiudicatari:
MADISOFT SPA (01818840439)
FATT.00131 DEL 02.08.2019 – COMPENSO RSPP A.S. 2018/19 1.900,00 1.900,00 22/08/2019
22/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONACO ANTONELLA (MNCNNL65L48G257E)
Aggiudicatari:
MONACO ANTONELLA (MNCNNL65L48G257E)
Contratto assistenza fotocopiatori FATT. N. 329 DEL 6/11/2019 1.000,00 1.000,00 22/08/2019
09/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
FATT. EFAT/2019/1532 DEL 05.08.2019 – ABB.NTO RIVISTA NOTIZIE DELLA SCUOLA 110,00 110,00 12/08/2019
12/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL EDIZIONI TECNICO-DIDATTICHE (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL EDIZIONI TECNICO-DIDATTICHE (00659430631)
FATT. 8719248499 – COD.PAG. 032319871924849973 3,34 3,34 12/08/2019
12/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006)
FATT. V5/0023199 DEL 30.06.2019 – SERVIZI PULIZIA GIUGNO 2019 4.038,86 4.038,86 18/07/2019
18/07/2019
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (03609840370)
FATT.111 DEL 04.07.2019 – COMPENSO FORMAZIONE BLSD 100,00 100,00 12/07/2019
12/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONACO ANTONELLA (MNCNNL65L48G257E)
Aggiudicatari:
MONACO ANTONELLA (MNCNNL65L48G257E)
FATT. 8719216833 – COD.PAG. 029819871921683320 16,10 16,10 12/07/2019
12/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006)
FATT. 73/10 DEL 29.06.2019 – ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO 188,78 188,78 12/07/2019
12/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TORRICELLA ETTORINO SRL (07415120968)
Aggiudicatari:
TORRICELLA ETTORINO SRL (07415120968)
FATT.101/01 DEL 18.06.2019 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PROG. PON-FSE 54,41 54,41 08/07/2019
08/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE SCUOLA CDE (00061000709)
Aggiudicatari:
MOLISE SCUOLA CDE (00061000709)
FATT. 150/2019PA DEL 19.06.2019 – ACQUISTO LEGO EDUCATIONAL WEDO 2.0 360,30 360,30 26/06/2019
26/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE SRL (10221740961)
Aggiudicatari:
BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE SRL (10221740961)
FATT. 3020025328 DEL 19.06.2019 – COMPENSO SERVIZIO CASSA I e II TRIM.2019 400,00 400,00 24/06/2019
24/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526)
Aggiudicatari:
MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526)
FATT. 503 DEL 17.06.2019 – STAMPE PROG. PON-FSE COMPETENZE DI BASE 88,56 88,56 24/06/2019
24/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CSG COPISTERIA DI CARUSO GIANLUCA C SAS (01646790707)
Aggiudicatari:
CSG COPISTERIA DI CARUSO GIANLUCA C SAS (01646790707)
FATT. 166 DEL 10.06.2019 – RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE COMPONENTI FOTOCOPIATRICI 240,00 240,00 24/06/2019
24/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
FATT. 8719182034 COD.PAG. 004119871918203491 23,58 23,58 12/06/2019
12/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006)
FATT. 66/2019 DEL 23.05.2019 – NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DIDATTICA 270,00 270,00 12/06/2019
12/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BAGNOLI DONATO (01621620705)
Aggiudicatari:
BAGNOLI DONATO (01621620705)
FATT. V5/0018561 DEL 31.05.2019 – SERVIZI PULIZIA MAGGIO 2019 4.038,86 4.038,86 12/06/2019
12/06/2019
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (03609840370)
FATT. 5135/P DEL 31.05.2019 – MATERIALE DIDATTICO PROGETTO PON-FSE 100,95 100,95 12/06/2019
12/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
FATT. 122/PA DEL 15.04.2019 – ARREDI SCOLASTICI 7.099,00 7.099,00 01/06/2019
01/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMILLO SIRIANNI DI SIRIANNI ANG FRANC SAS (01932130790)
Aggiudicatari:
CAMILLO SIRIANNI DI SIRIANNI ANG FRANC SAS (01932130790)
FATT. 72/99/2019 DEL 02.05.2019 – VIAGGIO ISTRUZIONE UMBRIA 7.581,00 7.581,00 24/05/2019
24/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEGGERE E VIAGGIARE SRL (11112101008)
Aggiudicatari:
LEGGERE E VIAGGIARE SRL (11112101008)
FATT. 280/2019 DEL 14.05.2019 – TARGHE PON 136,00 136,00 21/05/2019
21/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' SAS (00613480706)
Aggiudicatari:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' SAS (00613480706)
FATT. 468/2019 DEL 17.05.2019 – SERVIZIO REDIRECT DOMINIO WEB 25,00 25,00 21/05/2019
21/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATT. V5/0014467 DEL 30.04.2019 – SERVIZI PULIZIA APRILE 2019 4.038,86 4.038,86 21/05/2019
21/05/2019
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (03609840370)
FATT. 20194E10382 – ACQUISTO MATERIALE 5,14 5,14 11/05/2019
11/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI SPA (00150470342)
FATT. 20194E10204 – ACQUISTO MATERIALE ORDINE4883475 73,64 73,64 11/05/2019
11/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI SPA (00150470342)
FATT.8719133169 COD.PAG. 028719871913316912 8,80 8,80 11/05/2019
11/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006)
FATT. 48PA DEL 30.04.2019 – ACQUISTO TONER 128,00 128,00 11/05/2019
11/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER CO SRL (01682910706)
FATT. 35/2019 DEL 08.04.2019 – NOLEGGIO AUTOBUS VIAGGIO ISTRUZIONE TIVOLI 1.363,64 1.363,64 08/05/2019
08/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BAGNOLI DONATO (01621620705)
Aggiudicatari:
BAGNOLI DONATO (01621620705)
FATT. PA18-19 DEL 15.04.2019 – NOLEGGIO AUTOBUS VIAGGIO ISTRUZIONE ISERNIA 268,18 268,18 08/05/2019
08/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI MIVA DI VANNI ANTONELLA SAS (01648330700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI MIVA DI VANNI ANTONELLA SAS (01648330700)
FATT. PA23-19 DEL 17.04.2019 – NOLEGGIO AUTOBUS VIAGGIO ISTRUZIONE AGNONE 300,00 300,00 08/05/2019
08/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI MIVA DI VANNI ANTONELLA SAS (01648330700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI MIVA DI VANNI ANTONELLA SAS (01648330700)
FATT. PA14-19 DEL 05.04.2019 – NOLEGGIO AUTOBUS VIAGGIO ISTRUZIONE SERMONETA 463,64 463,64 08/05/2019
08/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI MIVA DI VANNI ANTONELLA SAS (01648330700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI MIVA DI VANNI ANTONELLA SAS (01648330700)
FATT. V5/0010731 DEL 31.03.2019 – SERVIZI PULIZIA MARZO 2019 4.038,86 4.038,86 08/05/2019
08/05/2019
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (03609840370)
FATT. 00049 DEL 03.04.2019 – FORMAZIONE SICUREZZA 900,00 900,00 16/04/2019
16/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONACO ANTONELLA (MNCNNL65L48G257E)
Aggiudicatari:
MONACO ANTONELLA (MNCNNL65L48G257E)
FATT.8719096684 – COD.PAG. 047619871909668488 26,23 26,23 16/04/2019
16/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006)
FATT. 380/2019 DEL 27.03.2019 – ALIMENTATORE LIM E INSTALLAZIONE VIDEOPROIETTORE 80,00 80,00 16/04/2019
16/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATT. 381/2019 – FORMATTAZIONE PC E SPOSTAMENTO LIM 169,00 169,00 16/04/2019
16/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATT. 19303204 DEL 31.03.2018 – ACQUISTO PC DESKTOP LENOVO 1.160,00 1.160,00 16/04/2019
16/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONVERGE SPA (04472901000)
Aggiudicatari:
CONVERGE SPA (04472901000)
FATT. 20 DEL 20.03.2019 – NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DIDATTICA 318,18 318,18 10/04/2019
10/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO SNC (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO SNC (01514310703)
FATT. PA08-19 DEL 25.03.2019 – NOLEGGIO AUTOBUS VIAGGIO ISTRUZIONE 1.263,64 1.263,64 10/04/2019
10/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI MIVA DI VANNI ANTONELLA SAS (01648330700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI MIVA DI VANNI ANTONELLA SAS (01648330700)
FATT.14/19 DEL 02.04.2019 – PROGETTO SCI 4.431,82 4.431,82 10/04/2019
10/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MICONE BUS SRL (01719370700)
Aggiudicatari:
MICONE BUS SRL (01719370700)
FATT. 81 DEL 29.03.2019 – ACQUISTO FOTOCOPIATRICE USATA 275,00 275,00 10/04/2019
10/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
FATT. 328/2019 DEL 13.03.2019 – PACCHETTO SOFTWARE AMMNISTRAZIONE TRASPARENTE 150,00 150,00 25/03/2019
25/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATT. 329/2019 DEL 13.03.2019 – PIATTAFORMA SEGRETERIA CLOUD 890,00 890,00 20/03/2019
20/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATT. 327/2019 DEL 13.03.2019 – RINNOVO AUDIT ACCESSLOG 200,00 200,00 20/03/2019
20/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATT. 19/01 DEL 08.03.2019 – CANONE CONNESSIONE INTERNET 600,00 600,00 20/03/2019
20/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
FATT. 289/2019 DEL 08.03.2019 – CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA 912,46 912,46 18/03/2019
18/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATT. V5/0006464 DEL 28.02.2019 – SERVIZI PULIZIA MESE FEBBRAIO 2019 4.038,86 4.038,86 18/03/2019
18/03/2019
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (03609840370)
FATT. 46/PA-2019 DEL 27.02.2019 – CONSULENZA INCARICO DPO 490,00 490,00 18/03/2019
18/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
FATT. 30/2019 DEL 16.01.2019 – MIGRAZIONE SITO WEB 90,00 90,00 13/03/2019
13/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATT. 3020008644 DEL 26.02.2019 – COMPENSO SERVIZIO CASSA 3 – 4 TRIM. 2018 400,00 400,00 05/03/2019
05/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526)
Aggiudicatari:
MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526)
FATT. 8719062095 – COD.PAG. 032319871906209541 12,31 12,31 05/03/2019
05/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006)
FATT. 17PA DEL 27.02.2019 – ACQUISTO TONER E CARTUCCE STAMPA 117,21 117,21 05/03/2019
05/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER CO SRL (01682910706)
FATT. 194/2019 – TERMINALI RILEVAZIONE PRESENZE – 2 RATA 1.522,00 1.522,00 01/03/2019
01/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATT. 8719009577 – COD.PAG. 032319871900957768 62,62 62,62 27/02/2019
27/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006)
FATT. V5/0003006 – SPESE PULIZIA GENNAIO 2019 4.038,86 4.038,86 27/02/2019
27/02/2019
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (03609840370)
FATT. V5/0043918 – SPESE PULIZIA DICEMBRE 2018 4.038,86 4.038,86 27/02/2019
27/02/2019
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (03609840370)
FATT.8718436170- COD.PAG.031418871843617089 50,14 50,14 28/12/2018
18/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006)
FATT. 2940/PA DEL 19.12.2018 – REGISTRO ELETTRONICO 600,00 600,00 21/12/2018
18/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MADISOFT SPA (01818840439)
Aggiudicatari:
MADISOFT SPA (01818840439)
FATT.541/2018PA – ACQUISTO ROUTER WIRELESS 209,02 209,02 19/12/2018
01/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATT. VP/0011801 – ACQUISTO CARTA A4 576,00 576,00 19/12/2018
18/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CORPORATE EXPRESS SRL (13303580156)
Aggiudicatari:
CORPORATE EXPRESS SRL (13303580156)
Totali Numero Lotti: 88 97.901,95 88.263,09
Tabella generata in 0.004 secondi Scarica in