Consultazione gare anno 2020

(Creato il 30 Gennaio 2023, aggiornato il 30 Gennaio 2023)Istituto Comprensivo di Ripalimosani
Aggiornato al 24.01.2023
URL originale: https://ripalimosani.serviziperlapa.it/avcp/2020.xml

Bandi di gara - 2020
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
RSPP 3.900,00 0,00 26/09/2020
25/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'ANGELO MARCO (DNGMRC69B27B519G)
Aggiudicatari:
D'ANGELO MARCO (DNGMRC69B27B519G)
medico competente 800,00 0,00 10/11/2020
11/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMICARELLI DOTTSSA VITTORIA (MCRVTR78C67B519N)
Aggiudicatari:
AMICARELLI DOTTSSA VITTORIA (MCRVTR78C67B519N)
spese postali 500,00 0,00 29/11/2019
31/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006)
GESTIONE E TENUTA CONTO SERV. TESORERIA 4.500,00 0,00 18/11/2019
31/12/2023
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
tesoreria poste italiane (97103880585)
Aggiudicatari:
tesoreria poste italiane (97103880585)
DPO 490,00 0,00 26/05/2020
26/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
Acquisto tablet Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell’istruzione 2 novembre 2020, n. 155 4.892,80 0,00 11/12/2020
12/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ultrapromedia srl (10324241008)
Aggiudicatari:
ultrapromedia srl (10324241008)
Acquisto vaporetti ariete fatt. n. 1618/2020 del 10 Settembre 2020 2.184,80 2.184,80 17/09/2020
24/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Virtual Logic SRL (03878640238)
Aggiudicatari:
Virtual Logic SRL (03878640238)
Acquisto materiale di cancelleria e di pulizia fatt.n.162PA del 18/12/2020 864,70 864,70 14/12/2020
22/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER CO SRL (01682910706)
acquisto notebook FATT. N. FPR 988/20 DEL 18/12/2020 2.840,18 2.840,18 14/12/2020
22/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFOGRAF SAS DI THOMAS ANEZAKIS (03983130828)
Aggiudicatari:
INFOGRAF SAS DI THOMAS ANEZAKIS (03983130828)
assicurazione alunni e personale a.s. 2020/21 fatt. n. 24/PA del 18/11/2020 6.327,00 6.327,00 11/11/2020
02/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALTAMORE E FONTANI SNC (06134410486)
Aggiudicatari:
ALTAMORE E FONTANI SNC (06134410486)
riparazione fotocopiatore FATT. N. 293 DEL 11/11/2020 82,00 82,00 09/11/2020
02/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
FATT. N. 117/PA DEL 16/10/2020 FORNITURE ACQUISTO FORNITURE C.I.P.10.8.1.A6-FSC- MO-2019-3 18.589,79 18.589,79 06/11/2020
19/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO EXE SRL (00900060708)
Aggiudicatari:
PUNTO EXE SRL (00900060708)
FATT. N. 118/PA DEL 16/10/2020 FORNITURE LAVORI C.I.P.10.8.1.A6-FSC- MO-2019-3 695,08 695,08 06/11/2020
19/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO EXE SRL (00900060708)
Aggiudicatari:
PUNTO EXE SRL (00900060708)
Spese postali Fatt. n. 1020292501 del 14 Ottobre 2020 32,09 32,09 06/11/2020
06/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006)
RIPARAZIONE NOTEBOOK FATT. N.880/2020 DEL 10/11/2020 80,00 80,00 06/11/2020
02/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
ACQUISTO MONITOR UFFICI DI SEGRETERIA FATT. N. 1030/2020 DEL 9/12/2020 560,00 560,00 06/11/2020
16/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SERVIZIO VOTAZIONI ON LINE FATT. N. 887/2020 DEL 10/11/2020 200,00 200,00 06/11/2020
02/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
acquisto toner fatt. n 283 del 5/11/20 247,00 247,00 06/11/2020
06/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
ACQUISTO LETTORI CD E SPESE POSTALI FATT. N. FPA-2020_373 DEL 03 Novembre 2020 673,50 673,50 06/11/2020
06/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI (02050120928)
Aggiudicatari:
AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI (02050120928)
FATT. N.000175/2020 DEL 22 Ottobre 2020 Cod. Progetto: MO5A28.18 FORNITURE 18.761,00 18.761,00 02/11/2020
04/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELEAR SRL (00362380511)
Aggiudicatari:
ELEAR SRL (00362380511)
FATT. N. 17/2020 DEL 22/10/2020 Cod. Progetto: MO5A28.18 PICCOLI LAVORI DI ADATTAMENTO EDILIZIO 524,59 524,59 31/10/2020
04/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELEAR SRL (00362380511)
Aggiudicatari:
ELEAR SRL (00362380511)
ACQUISTO TARGHE ED ETICHETTE PROG.MO5A28.18 FATT. N. 111/1 DEL 14/10/2020 61,50 61,50 26/10/2020
26/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CTS COPISTERIA DI CENCI TONINA C SAS (00591550702)
Aggiudicatari:
CTS COPISTERIA DI CENCI TONINA C SAS (00591550702)
targhe ed etichette PON FESR 10.8.6A-FESRPON-MO-2020-33 fatt. n 120 del 22/10/2020 19,00 19,00 26/10/2020
26/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GABDESIGN DI COLAGROSSI GABRIELE (01460730706)
Aggiudicatari:
GABDESIGN DI COLAGROSSI GABRIELE (01460730706)
ACQUISTO CARTA E SEGNALETICA FATT. N. 108PA DEL 20/10/2020 3.119,00 3.119,00 26/10/2020
26/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER CO SRL (01682910706)
SERVIZIO INTERNET FATT. N. 119/01 DEL 19/10/2020 600,00 600,00 15/10/2020
26/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
targa pubblicitaria ed etichette fatt. n. 107/1 del 30/09/2020 PON/FESR 10.8.1.A6-FSCMO-2019-3 49,20 49,20 01/10/2020
26/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CTS COPISTERIA DI CENCI TONINA C SAS (00591550702)
Aggiudicatari:
CTS COPISTERIA DI CENCI TONINA C SAS (00591550702)
Acquisto antivirus fatt. n. 738/2020 del 3/10/2020 120,00 120,00 01/10/2020
14/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Sito internet Fatt.n. 793/2020 del 03 Ottobre 2020 850,00 850,00 01/10/2020
14/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
rinnovo dominio fatt. n. 769/2020 del 3/10/2020 83,34 83,34 01/10/2020
15/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
INSTALLASTIONE TERMINALI RILEVAZIONE PRESENZE FATT. N. 896/2020 DEL 11/10/2020 848,00 848,00 01/10/2020
02/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Riparazione fotocopiatori ed acquisto toner fatt. n. 245 del 2/10/2020 302,00 302,00 01/10/2020
14/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Registro elettronico NUVOLA fatt. n.0000003046/PA del 5 Ottobre 2020 800,00 800,00 01/10/2020
14/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MADISOFT SPA (01818840439)
Aggiudicatari:
MADISOFT SPA (01818840439)
mascherine FFP2 FATT.N.5/515 del 22/10/2020 2.065,00 2.065,00 30/09/2020
24/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POLONORD ADESTE (02052230394)
Aggiudicatari:
POLONORD ADESTE (02052230394)
Incarico RSPP Fatt. n. 153 del 14/09/2014 1.900,00 1.900,00 24/09/2020
02/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONACO ANTONELLA (MNCNNL65L48G257E)
Aggiudicatari:
MONACO ANTONELLA (MNCNNL65L48G257E)
CARTELLONISTICA COVID FATT. N. 119 DEL 22/10/2020 1.560,00 1.560,00 24/09/2020
26/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GABDESIGN DI COLAGROSSI GABRIELE (01460730706)
Aggiudicatari:
GABDESIGN DI COLAGROSSI GABRIELE (01460730706)
formazione in materia di COVID-19 fatt. n. 70 del 29 Settembre 2020 3.934,43 3.934,43 24/09/2020
02/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
Aggiudicatari:
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
Acquisto materiale igienico sanitario e lavasciuga fatt. n.463-2020-FE del 10 Settembre 2020 4.838,20 4.838,20 17/09/2020
23/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
ACQUISTO GEL DOSATORI E VISIERE FATT. N. 2/PA/2020 del 3.600,00 3.600,00 17/09/2020
02/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAIEUTICA DI DIEGO BORLOTTI (11331900966)
Aggiudicatari:
MAIEUTICA DI DIEGO BORLOTTI (11331900966)
acquisto termometri fatt. n. 470/E del 08 Settembre 2020 440,00 440,00 17/09/2020
24/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRADE INN SRL UNIPERSONALE (13891971007)
Aggiudicatari:
TRADE INN SRL UNIPERSONALE (13891971007)
Acquisto tablet CODICE PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-MO-2020-33 fatt. n. 1096 del 16/7/2020 3.580,00 3.580,00 27/07/2020
11/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNO OFFICE SNC (01259150553)
Aggiudicatari:
TECNO OFFICE SNC (01259150553)
acquisto tablet pon SMART CLASS FATT. N. 102 DEL 14/07/2020 CODICE PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-MO-2020-33 3.580,00 3.580,00 27/07/2020
11/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNO OFFICE GLOBAL SRL (01641800550)
Aggiudicatari:
TECNO OFFICE GLOBAL SRL (01641800550)
10.8.6A-FESRPON-MO-2020-33 acquisto tablet fatt. n. 237 del 28 Luglio 2020 3.401,00 3.401,00 27/07/2020
12/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I-TEAM DI CARLINI MICHELE (01711470565)
Aggiudicatari:
I-TEAM DI CARLINI MICHELE (01711470565)
RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE UFFICI DI SEGRETERIA FATT. N.188 DEL 21 Luglio 2020 170,00 170,00 27/07/2020
30/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
ACQUISTO N. 70 Cestino a pedale capacità 5 lt. FATT.N. 159/pa del 31/8/2020 1.449,00 1.449,00 24/07/2020
11/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASTELARREDO (03597610264)
Aggiudicatari:
CASTELARREDO (03597610264)
collaborazione per il perseguimento delle finalità  di cui al comma 2 art. 231 2.194,07 2.194,07 23/07/2020
02/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'ANGELO MARCO (DNGMRC69B27B519G)
Aggiudicatari:
D'ANGELO MARCO (DNGMRC69B27B519G)
RIMBORSO SPESE lE MACCHINE DI LEONARDO RIC. N. 9 DEL 20/07/2020 150,00 150,00 30/06/2020
23/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE APS SOTTOBOSCO (92078380703)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE APS SOTTOBOSCO (92078380703)
formazione personale docente ed ata fatt.n.125 del 9/7/2020 1.000,00 1.000,00 26/06/2020
23/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONACO ANTONELLA (MNCNNL65L48G257E)
Aggiudicatari:
MONACO ANTONELLA (MNCNNL65L48G257E)
firma digitale registro elettronico fatt. n. 1442/pa del 2/7/2020 100,00 100,00 26/06/2020
23/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MADISOFT SPA (01818840439)
Aggiudicatari:
MADISOFT SPA (01818840439)
Acquisto dispositivi DPI FATT. N. P0008604 DEL 28 Maggio 2020 1.043,05 1.043,05 20/05/2020
24/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
ABBONAMENTO BERGANTINI, ITALIA SCUOLA E LEX FOR SCHOOL FATT. N. 20204E09424 DEL 17 Aprile 2020 808,10 808,10 07/05/2020
25/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Spese postali Fatt. n. 8720050191 del 28/4/2020 causale B=029820872005019172 24,84 24,84 07/05/2020
07/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006)
ACQUISTO TABLET DAD SALDO FATT. N. 141 del 08/04/2020 1.134,13 1.134,13 08/04/2020
24/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIGMA SERVICE SRL (07785971008)
Aggiudicatari:
SIGMA SERVICE SRL (07785971008)
ACQUISTO TABLET ACCONTO FATT . 141 DEL 08/04/2020 3.765,87 3.765,87 08/04/2020
24/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIGMA SERVICE SRL (07785971008)
Aggiudicatari:
SIGMA SERVICE SRL (07785971008)
ACQUISTO TABLET DAD FATT. N. 000031/2020 DEL 4/10/2020 2.960,00 2.960,00 02/04/2020
07/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELEAR SRL (00362380511)
Aggiudicatari:
ELEAR SRL (00362380511)
Rinnovo contratto di Assistenza Full e Rinnovo contratto 1.920,46 1.920,46 01/04/2020
07/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
RINNOVO LICENZA ACCESS LOG FATT. N. 260/2020 200,00 200,00 01/04/2020
21/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI FATT. N.6/02del 17/9/2020 2.332,00 2.332,00 24/03/2020
02/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA SRL (01450520703)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA SRL (01450520703)
Spese postali Fatt. nn.8720034496 del 18/3/2020 e n 8720038456 del 30/3/2020 causale B=004120872003449689 e B=032020872003845650 74,82 74,82 19/03/2020
21/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006)
Fatt. n. 3020012218 del 11 Marzo 2020 200,00 200,00 12/03/2020
12/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526)
Aggiudicatari:
MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526)
Fatt. n. 3020012218 del 11 Marzo 2020 200,00 200,00 12/03/2020
12/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526)
Aggiudicatari:
MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526)
ACQUISTO TONER FATT. N. 483 DEL 04/3/2020 48,80 48,80 03/03/2020
21/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Acquisto materiale di pulizia fatt. n. 150/02 del 14/07/2020 4.149,00 4.149,00 02/03/2020
23/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOLAVORO (00972010706)
Aggiudicatari:
MONDOLAVORO (00972010706)
RIPARAZIONE E ACCORDATURA PIANOFORTE FATT. N.2/02 del 29/02/2020 500,00 500,00 22/02/2020
02/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA SRL (01450520703)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA SRL (01450520703)
ACQUISTO TONER FATT. N.14PA DEL 24/02/2020 24,00 24,00 22/02/2020
06/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER CO SRL (01682910706)
Riparazione fotocopiatore fatt. n.n.57 DEL 24/2/2020 70,00 70,00 22/02/2020
06/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Spese postali Fatt. n. 8720012125 del 30/01/2020 del 30/1/2020 causale B=033820872001212517 31,57 31,57 12/02/2020
12/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006)
Abbonamento congiunto Notizie della scuola Esp. Amm. Agenda della scuola IperTesto Unico 2019/2020 fatt. n. EFAT/2020/0415 del 02-03-2020 440,00 440,00 11/02/2020
06/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL EDIZIONI TECNICO-DIDATTICHE (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL EDIZIONI TECNICO-DIDATTICHE (00659430631)
Acquisto monitor touch fatt. n. 230/2020 1.690,00 1.690,00 06/02/2020
21/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
CONTRATTO SEGRETERIA CLOUD fatt. n. 92/2020 del 5/2/2020 1.040,00 1.040,00 01/02/2020
12/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
RIPARAZIONE FOTOCOPIATOREFATT. N.27 DEL25/1/2020 300,00 300,00 24/01/2020
12/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Acquisto toner fatt. n. 63 del 13 Gennaio 2020 71,60 71,60 10/01/2020
20/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
ACQUISTO TONER FATT. N. 4PA DEL 17/01/2020 61,00 61,00 10/01/2020
12/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER CO SRL (01682910706)
Fatt. n. 12 del 9/1/2020 riparazione fotocopiatori 205,00 205,00 10/01/2020
10/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Prestazioni di servizi di pulizia fatt. n. V5/0003126 del 30/1/2020 8.077,72 4.038,86 10/01/2020
12/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (03609840370)
Prestazioni di servizi di pulizia fatt. n.V5/0006518 del 39/2/2020 8.077,72 4.038,86 10/01/2020
06/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (03609840370)
software axios fatt. n.65 / A del 15 Gennaio 2020 625,00 625,00 10/01/2020
20/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3D SOLUTION SRL (03942311212)
Aggiudicatari:
3D SOLUTION SRL (03942311212)
Abbonamento biennale Sinergie di Scuola 144,23 144,23 10/01/2020
10/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014)
Aggiudicatari:
HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014)
causale B=012419871935584949 Fatt. n. 8719355849 del 20 Dicembre 2019 68,72 68,72 27/12/2019
10/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006)
ACQUISTO MATERIALE DIDATTI O E DI CANCELLERIA Fatt. n.169PA del 19 Dicembre 2019 3.170,62 3.170,62 27/12/2019
10/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER CO SRL (01682910706)
ACQUISTO ARREDI fatt. n. 498-2019-FE del 2/12/19 3.855,02 3.855,02 29/11/2019
10/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
DPO FATT. N. 118/PA DEL 27/5/2020 490,00 490,00 13/11/2019
24/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
SERVIZI DI PULIZIA fatt. n. V5/0042174 del 31/12/19 4.038,86 4.038,86 12/11/2019
10/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (03609840370)
Totali Numero Lotti: 82 160.400,40 137.239,88
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