Consultazione gare anno 2024

Istituto Comprensivo di Ripalimosani
Aggiornato al 30.01.2024
URL originale: https://ripalimosani.serviziperlapa.it/avcp/2024.xml

Bandi di gara - 2024
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
materiale di pulizia 2.114,00 2.114,25 07/12/2023
07/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
gifran srl ()
Aggiudicatari:
gifran srl ()
canone internet ottobre 23 ottobre 24 600,00 600,00 14/12/2023
14/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Totali Numero Lotti: 2 2.714,00 2.714,25
Tabella generata in 0.000 secondi Scarica in

Consultazione gare anno 2023

Istituto Comprensivo di Ripalimosani
Aggiornato al 31.01.2024
URL originale: https://ripalimosani.serviziperlapa.it/avcp/2023.xml

Bandi di gara - 2023
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Misura 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali” 4.917,00 0,00 05/12/2023
05/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Investimento 3.2: Scuola 4.0 Azione 1 – Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi 92,69 0,00 21/09/2023
25/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GL FORNITURE ()
IOTATAU S.R.L. ()
LANZA FORNITURE E SERVIZI SRL ()
Aggiudicatari:
LANZA FORNITURE E SERVIZI SRL ()
materiale di pulizia 2.114,00 0,00 07/12/2023
07/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
gifran srl ()
Aggiudicatari:
gifran srl ()
canone internet ottobre 23 ottobre 24 600,00 0,00 14/12/2023
14/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
rinnovo contratto dominio internet 90,00 90,00 16/10/2023
16/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
fornitura di carta per fotocopiatrici 805,00 805,65 13/09/2023
13/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
hartex s.r.l. ()
Aggiudicatari:
hartex s.r.l. ()
dpo 500,00 500,00 03/02/2023
03/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
acquisto toner e cartucce 915,00 915,12 11/10/2023
11/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFWARE SRLS ()
Aggiudicatari:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFWARE SRLS ()
materiale di pulizia 3.672,00 3.672,62 01/09/2023
01/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BLU MAPUL SRL ()
Aggiudicatari:
BLU MAPUL SRL ()
rinnovo antivirus 140,00 140,00 16/10/2023
16/10/2023

Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
rinnovo contratto registro cloud 600,00 600,00 04/09/2023
04/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
riparazione fotocopiatrici 279,00 279,00 22/11/2023
22/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
esame per certificazione lingua francese DELF A2 564,00 564,00 01/03/2023
01/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANÇAIS D'ITALIE ()
Aggiudicatari:
AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANÇAIS D'ITALIE ()
riparazione fotocopiatrici 400,00 400,00 09/06/2023
09/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
registri per esami 69,00 69,80 12/05/2023
12/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Viaggio di istruzione 8.700,00 8.700,00 29/04/2023
29/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN ()
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN ()
Iscrizione giochi della matematica 2024 50,00 50,00 25/09/2023
25/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA «ALFREDO GUIDO» ()
Aggiudicatari:
ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA «ALFREDO GUIDO» ()
materiale pubblicitario PON edugreen 49,00 49,69 30/03/2023
30/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.S.G. COPISTERIA S.A.S. DI CARUSO GIANLUCA & C. ()
Aggiudicatari:
C.S.G. COPISTERIA S.A.S. DI CARUSO GIANLUCA & C. ()
guida per visite 288,00 288,00 20/04/2023
20/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ME.MO CANTIERI CULTURALI APS ()
Aggiudicatari:
ME.MO CANTIERI CULTURALI APS ()
materiale pubblicitario PON ambienti didattici innovativ 122,00 122,75 30/03/2023
30/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.S.G. COPISTERIA S.A.S. DI CARUSO GIANLUCA & C. ()
Aggiudicatari:
C.S.G. COPISTERIA S.A.S. DI CARUSO GIANLUCA & C. ()
rinnovo del contratto Internet 300,00 300,00 23/06/2023
23/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
acquisto materiale di facile consumo 2.428,00 2.428,72 12/05/2023
12/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI SANTO MARIA E C. SNC ()
Aggiudicatari:
DI SANTO MARIA E C. SNC ()
certificazioni di lingua inglese 2.146,00 2.146,00 04/04/2023
04/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL OF CAMPOBASSO DI MANGIA GIUSEPPINA (01471030708)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL OF CAMPOBASSO DI MANGIA GIUSEPPINA (01471030708)
acquisto toner per progetti pon 300,00 300,00 24/03/2023
24/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFWARE SRLS ()
Aggiudicatari:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFWARE SRLS ()
materiale didattico PON FSE 113,00 113,71 26/04/2023
26/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOLERIA TECNICA GALILEO DI TAVANIELLO ALESSIA ()
Aggiudicatari:
CARTOLERIA TECNICA GALILEO DI TAVANIELLO ALESSIA ()
contratto di assistenza Full+Laboratori per Uffici di Segreteria e laboratori 1.920,00 1.920,46 18/02/2023
18/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Piano delle arti. Servizio di trasporto 1.100,00 1.100,00 13/04/2023
13/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARRACE S.R.L. ()
Aggiudicatari:
FARRACE S.R.L. ()
libri PON my first english certification 195,00 195,00 15/04/2023
15/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A&B LIBRI SAS DI DE FILIPPIS DELFICO A. & C. (01742100686)
Aggiudicatari:
A&B LIBRI SAS DI DE FILIPPIS DELFICO A. & C. (01742100686)
rinnovo licenza Software per controllo accessi Access Log 200,00 0,00 14/04/2023
14/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
materiale di facile consumo per PON FSE 270,00 270,34 30/03/2023
30/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI SOCCIO DOMENICO ()
Aggiudicatari:
DI SOCCIO DOMENICO ()
ingresso Città della Scienza 912,00 912,00 01/04/2023
01/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (95005580634)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (95005580634)
Certificazione YLE MOVERS 840,00 840,00 29/04/2023
29/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL OF CAMPOBASSO DI MANGIA GIUSEPPINA (01471030708)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL OF CAMPOBASSO DI MANGIA GIUSEPPINA (01471030708)
Materiale didattico piano delle arti 95,00 95,99 22/04/2023
22/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C.T.S. Copisteria di Cenci T. & c. sas ()
Aggiudicatari:
C.T.S. Copisteria di Cenci T. & c. sas ()
trasporto visite guidate 6.300,00 0,00 04/04/2023
04/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO SNC (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO SNC (01514310703)
materiale per cassette pronto soccorso 436,00 436,00 31/03/2023
31/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRE. DI. MA . SNC ()
Aggiudicatari:
PRE. DI. MA . SNC ()
ABBONAMENTO ITALIASCUOLA.IT 530,00 530,00 11/05/2023
11/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI SPA (00150470342)
acquisto libri PON scrittori in erba 253,00 253,00 03/02/2023
03/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOLERIA TECNICA GALILEO DI TAVANIELLO ALESSIA ()
Aggiudicatari:
CARTOLERIA TECNICA GALILEO DI TAVANIELLO ALESSIA ()
Riparazione fotocopiatrici 495,00 495,00 02/02/2023
02/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
acquisto libri PON certify your english 2 certify your english 2 bis 740,00 740,00 02/02/2023
02/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A&B LIBRI SAS DI DE FILIPPIS DELFICO A. & C. (01742100686)
Aggiudicatari:
A&B LIBRI SAS DI DE FILIPPIS DELFICO A. & C. (01742100686)
acquisto materiale pulizia 3.305,00 3.305,02 25/01/2023
25/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
hartex s.r.l. ()
Aggiudicatari:
hartex s.r.l. ()
PNRR – Misura 1.4.1 realizzazione sito web 5,98 0,00 13/01/2023
13/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia 54.008,00 0,00 04/01/2023
10/01/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BEGIN S.N.C. DI DI CLERICO LUCA ()
Innovatech S.r.l. (03118730641)
L.P. DISTRIBUZIONE DI LUCIANO P. ()
MEDUSA SRL (01692550708)
PR SOLUZIONI DOCUMENTALI ()
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
acquisto carta per fotocopiatrici 910,00 910,56 20/01/2023
20/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Arredi Uffici di Felice Esterina & C. sas (00769240706)
Aggiudicatari:
Arredi Uffici di Felice Esterina & C. sas (00769240706)
acquisto materiale pubblicitario 99,00 99,18 16/01/2023
16/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANGELONE ANTONINO ()
Aggiudicatari:
ANGELONE ANTONINO ()
Pack Segreteria Cloud + Conservazione + Amministrazione Trasparente + Albo Online 1.040,00 0,00 30/12/2022
30/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
esperto per pon di inglese 4.200,00 0,00 05/12/2022
05/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL OF CAMPOBASSO DI MANGIA GIUSEPPINA (01471030708)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL OF CAMPOBASSO DI MANGIA GIUSEPPINA (01471030708)
rinnovo del contratto Internet 300,00 0,00 02/12/2022
02/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
ingresso Città della Scienza 418,00 418,00 15/11/2022
15/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (95005580634)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (95005580634)
servizio di trasporto alunni per uscita didattica a Napoli 545,00 545,00 15/11/2022
15/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO SNC (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO SNC (01514310703)
Piccoli lavori di sistemazione terreno 3.688,53 0,00 21/10/2022
21/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIGNOGNA MICHELE S.R.L. (01801360700)
Aggiudicatari:
MIGNOGNA MICHELE S.R.L. (01801360700)
acquisto forniture per PON edugreen 17.499,78 0,00 21/10/2022
21/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIVAIO MIGNOGNA SOCIETA' AGRICOLA S.N.C.DI MIGNOGNA GIUSEPPE (01873100703)
Aggiudicatari:
VIVAIO MIGNOGNA SOCIETA' AGRICOLA S.N.C.DI MIGNOGNA GIUSEPPE (01873100703)
laboratorio stem 12.459,00 0,00 14/07/2022
14/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Innovatech S.r.l. (03118730641)
Aggiudicatari:
Innovatech S.r.l. (03118730641)
Assicurazione 19.440,00 5.877,00 30/09/2021
30/09/2023
29-PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA
Partecipanti:
ALTAMORE E FONTANI SNC (06134410486)
assicurazioni generali (01333550323)
reale mutua assicurazioni (11998320011)
Aggiudicatari:
ALTAMORE E FONTANI SNC (06134410486)
GESTIONE E TENUTA CONTO SERV. TESORERIA 4.500,00 302,31 18/11/2019
31/12/2023
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
tesoreria poste italiane (97103880585)
Aggiudicatari:
tesoreria poste italiane (97103880585)
Totali Numero Lotti: 54 166.957,98 41.779,92
Tabella generata in 0.002 secondi Scarica in

Consultazione gare anno 2022

Istituto Comprensivo di Ripalimosani
Aggiornato al 24.01.2023
URL originale: https://ripalimosani.serviziperlapa.it/avcp/2022.xml

Bandi di gara - 2022
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 54.900,00 54.900,00 21/04/2022
27/04/2022
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
Partecipanti:
ATENA SINTEC SRL (00923190946)
azienda elettro telecomunicazione aet net srl (09908771000)
Consulservice srl (02757950643)
Aggiudicatari:
Consulservice srl (02757950643)
Pack Segreteria Cloud + Conservazione + Amministrazione Trasparente + Albo Online 1.040,00 0,00 30/12/2022
30/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
esperto per pon di inglese 4.200,00 0,00 05/12/2022
05/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL OF CAMPOBASSO DI MANGIA GIUSEPPINA (01471030708)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL OF CAMPOBASSO DI MANGIA GIUSEPPINA (01471030708)
rinnovo del contratto Internet 300,00 0,00 02/12/2022
02/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
riparazione lavapavimenti 582,00 582,00 02/12/2022
02/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
acquisto toner 430,00 430,00 16/11/2022
16/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER CO SRL (01682910706)
ingresso Città della Scienza 418,00 0,00 15/11/2022
15/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (95005580634)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (95005580634)
servizio di trasporto alunni per uscita didattica a Napoli 545,00 0,00 15/11/2022
15/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO SNC (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO SNC (01514310703)
acquisto materiale didattico 796,30 796,30 09/11/2022
09/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Arredi Uffici di Felice Esterina & C. sas (00769240706)
Aggiudicatari:
Arredi Uffici di Felice Esterina & C. sas (00769240706)
Piccoli lavori di sistemazione terreno 3.688,53 0,00 21/10/2022
21/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIGNOGNA MICHELE S.R.L. (01801360700)
Aggiudicatari:
MIGNOGNA MICHELE S.R.L. (01801360700)
acquisto forniture per PON edugreen 17.499,78 0,00 21/10/2022
21/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIVAIO MIGNOGNA SOCIETA' AGRICOLA S.N.C.DI MIGNOGNA GIUSEPPE (01873100703)
Aggiudicatari:
VIVAIO MIGNOGNA SOCIETA' AGRICOLA S.N.C.DI MIGNOGNA GIUSEPPE (01873100703)
Riparazione strumenti musicali 90,00 90,00 07/10/2022
07/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA SRL (01450520703)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA SRL (01450520703)
acquisto materiale di pulizia 1.922,80 1.922,80 19/09/2022
19/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
flli Pavone srl (00604930701)
Aggiudicatari:
flli Pavone srl (00604930701)
rinnovo contratto dominio .edu.it 90,00 90,00 17/09/2022
17/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
rinnovo contratto registro cloud 600,00 600,00 17/09/2022
17/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
rinnovo contratto antivirus 120,00 120,00 17/09/2022
17/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
laboratorio stem 12.459,00 0,00 14/07/2022
14/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Innovatech S.r.l. (03118730641)
Aggiudicatari:
Innovatech S.r.l. (03118730641)
Acquisto notebook 6.664,90 6.664,90 28/06/2022
28/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Music Store di Alfieri Massimo e C. (00905280707)
Aggiudicatari:
Music Store di Alfieri Massimo e C. (00905280707)
acquisto materiale progetto pon arte in vacanza 237,95 237,95 18/06/2022
18/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PARATI 4 ERRE DI RAMACCIATO SANDRO E C. SNC (00052070703)
Aggiudicatari:
PARATI 4 ERRE DI RAMACCIATO SANDRO E C. SNC (00052070703)
acquisto pubblicità PON 89,48 89,48 08/06/2022
08/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CSG COPISTERIA DI CARUSO GIANLUCA C SAS (01646790707)
Aggiudicatari:
CSG COPISTERIA DI CARUSO GIANLUCA C SAS (01646790707)
Rinnovo servizi dominio internet 90,00 90,00 18/05/2022
18/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Rinnovo piattaforma Segreteria Cloud 1.040,00 1.040,00 18/05/2022
18/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
ASSISTENZA, MANUTENZIONE e CONSULENZA 1.920,46 1.920,46 18/05/2022
18/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Rinnovo abbonamenti gruppo Spaggiari 983,80 983,80 10/05/2022
10/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI SPA (00150470342)
riparazione macchine fotocopiatrici 594,00 594,00 06/05/2022
06/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Digitalizzazione amministrativa 2.057,70 2.057,70 21/04/2022
21/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO EXE SRL (00900060708)
Aggiudicatari:
PUNTO EXE SRL (00900060708)
Monitor digitali interattivi per la didattica 27.350,46 27.350,46 21/04/2022
21/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO EXE SRL (00900060708)
Aggiudicatari:
PUNTO EXE SRL (00900060708)
rinnovo licenza programma axios 625,00 625,00 21/04/2022
21/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3D SOLUTION SRL (03942311212)
Aggiudicatari:
3D SOLUTION SRL (03942311212)
esame di inglese 900,00 900,00 01/04/2022
01/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL OF CAMPOBASSO DI MANGIA GIUSEPPINA (01471030708)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL OF CAMPOBASSO DI MANGIA GIUSEPPINA (01471030708)
access log 200,00 200,00 29/03/2022
29/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
acquisto strumenti musicali 1.736,70 1.736,70 22/03/2022
22/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA SRL (01450520703)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA SRL (01450520703)
acquisto libri corso di inglese 350,00 350,00 07/03/2022
07/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A&B LIBRI SAS DI DE FILIPPIS DELFICO A. & C. (01742100686)
Aggiudicatari:
A&B LIBRI SAS DI DE FILIPPIS DELFICO A. & C. (01742100686)
corsi di formazione sicurezza 4.100,00 4.100,00 04/03/2022
04/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
Aggiudicatari:
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
acquisto toner 1.155,50 1.155,50 25/02/2022
25/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER CO SRL (01682910706)
materiale di pulizia 6.645,79 6.645,79 21/02/2022
21/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
pefim srl (06633741217)
Aggiudicatari:
pefim srl (06633741217)
acquisto guanti lavoro collaboratori 595,00 595,00 21/02/2022
21/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
pefim srl (06633741217)
Aggiudicatari:
pefim srl (06633741217)
iscrizione giochi matematica 18,44 18,44 14/02/2022
14/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
mateinitaly srl (09164520968)
Aggiudicatari:
mateinitaly srl (09164520968)
Fondo Sociale Europeo (FSE) Modulo Certify your English 10.2.2A ESPERTO MADRELINGUA 2.100,00 2.100,00 02/02/2022
02/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL OF CAMPOBASSO DI MANGIA GIUSEPPINA (01471030708)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL OF CAMPOBASSO DI MANGIA GIUSEPPINA (01471030708)
Assicurazione 19.440,00 5.877,00 30/09/2021
30/09/2023
29-PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA
Partecipanti:
ALTAMORE E FONTANI SNC (06134410486)
assicurazioni generali (01333550323)
reale mutua assicurazioni (11998320011)
Aggiudicatari:
ALTAMORE E FONTANI SNC (06134410486)
GESTIONE E TENUTA CONTO SERV. TESORERIA 4.500,00 302,31 18/11/2019
31/12/2023
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
tesoreria poste italiane (97103880585)
Aggiudicatari:
tesoreria poste italiane (97103880585)
Totali Numero Lotti: 40 183.076,59 125.165,59
Tabella generata in 0.002 secondi Scarica in

Consultazione gare anno 2021

Istituto Comprensivo di Ripalimosani
Aggiornato al 24.01.2023
URL originale: https://ripalimosani.serviziperlapa.it/avcp/2021.xml

Bandi di gara - 2021
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Assicurazione 19.440,00 0,00 30/09/2021
30/09/2023
29-PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA
Partecipanti:
ALTAMORE E FONTANI SNC (06134410486)
assicurazioni generali (01333550323)
reale mutua assicurazioni (11998320011)
Aggiudicatari:
ALTAMORE E FONTANI SNC (06134410486)
RSPP 3.900,00 0,00 26/09/2020
25/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'ANGELO MARCO (DNGMRC69B27B519G)
Aggiudicatari:
D'ANGELO MARCO (DNGMRC69B27B519G)
medico competente 800,00 0,00 10/11/2020
11/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMICARELLI DOTTSSA VITTORIA (MCRVTR78C67B519N)
Aggiudicatari:
AMICARELLI DOTTSSA VITTORIA (MCRVTR78C67B519N)
spese postali 500,00 182,27 29/11/2019
31/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006)
GESTIONE E TENUTA CONTO SERV. TESORERIA 4.500,00 141,20 18/11/2019
31/12/2023
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
tesoreria poste italiane (97103880585)
Aggiudicatari:
tesoreria poste italiane (97103880585)
medico competente 600,00 240,00 08/11/2019
09/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMICARELLI DOTTSSA VITTORIA (MCRVTR78C67B519N)
Aggiudicatari:
AMICARELLI DOTTSSA VITTORIA (MCRVTR78C67B519N)
DPO 490,00 597,80 26/05/2020
26/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
DPO 500,00 0,00 21/05/2021
22/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
Acquisto tablet Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell’istruzione 2 novembre 2020, n. 155 4.892,80 5.943,84 11/12/2020
12/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ultrapromedia srl (10324241008)
Aggiudicatari:
ultrapromedia srl (10324241008)
ACQUISTO LIBRI 4.981,22 4.981,22 21/01/2021
22/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
iannone cosmo srl (00911500940)
Aggiudicatari:
iannone cosmo srl (00911500940)
TONER 41,00 50,02 23/01/2021
25/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRINK CORPORATE SALES SRL (11157421006)
Aggiudicatari:
PRINK CORPORATE SALES SRL (11157421006)
MULTIFUNZIONE LUCITO 750,00 915,00 03/02/2021
04/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Rinnovo piattaforma Segreteria Cloud 1.040,00 1.268,80 03/02/2021
04/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
riparazione pc segreteria 135,00 164,70 11/02/2021
12/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
riparazione fotocopiatori 160,00 195,20 12/02/2021
13/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
dispositivi sicurezza collaboratori scolastici 795,00 969,90 23/02/2021
24/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
pre di ma snc (00972010706)
Aggiudicatari:
pre di ma snc (00972010706)
riparazione fotocopiatore 135,00 164,70 26/02/2021
27/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
TONER 90,45 110,35 26/02/2021
27/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRINK CORPORATE SALES SRL (11157421006)
Aggiudicatari:
PRINK CORPORATE SALES SRL (11157421006)
spostamento router 100,00 122,00 10/03/2021
11/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
registro elettronico 600,00 0,00 19/03/2021
20/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
access log 200,00 244,00 24/03/2021
25/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
stampa giornalino 59,02 71,13 24/03/2021
25/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CSG COPISTERIA DI CARUSO GIANLUCA C SAS (01646790707)
Aggiudicatari:
CSG COPISTERIA DI CARUSO GIANLUCA C SAS (01646790707)
Rinnovo contratto di Assistenza Full e Rinnovo contratto di Assistenza Laboratori 1.920,46 2.342,96 26/03/2021
27/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
abbonamento Italia Scuola e Bergantini 936,33 966,30 29/03/2021
30/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Acquisto materiale di pulizia 1.860,00 2.136,60 13/04/2021
14/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
itc di di costanzo carmelinda (DCSCML62A48E054I)
Aggiudicatari:
itc di di costanzo carmelinda (DCSCML62A48E054I)
CAVO HDMI 20,00 24,40 14/04/2021
15/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
riparazione fotocopiatore 93,00 113,46 27/04/2021
28/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
riparazione fotocopiatori 127,00 154,94 29/05/2021
30/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
defibrillatore 725,00 884,50 04/06/2021
05/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIESI HOSPITAL SERVICE (06111530637)
Aggiudicatari:
AIESI HOSPITAL SERVICE (06111530637)
materiale didattico 180,16 180,16 15/06/2021
16/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER CO SRL (01682910706)
TONER 91,05 91,05 23/06/2021
24/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRINK CORPORATE SALES SRL (11157421006)
Aggiudicatari:
PRINK CORPORATE SALES SRL (11157421006)
formazione covid 4,80 0,00 30/08/2021
31/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
Aggiudicatari:
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
rinnovo licenza antivirus 170,00 0,00 23/09/2021
24/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
acquisto schermi touch 5.000,00 0,00 30/09/2021
01/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
servizio internet – laboratorio primaria e secondaria Ripalimosani 600,00 0,00 15/10/2021
16/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
incarico rspp 3.900,00 0,00 19/10/2021
20/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'ANGELO MARCO (DNGMRC69B27B519G)
Aggiudicatari:
D'ANGELO MARCO (DNGMRC69B27B519G)
fornitura materiale di pulizia 1.550,00 0,00 25/10/2021
26/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
flli Pavone srl (00604930701)
Aggiudicatari:
flli Pavone srl (00604930701)
assistenza fotocopiatrici 1.052,00 0,00 02/12/2021
03/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Totali Numero Lotti: 38 62.939,29 23.256,50
Tabella generata in 0.001 secondi Scarica in

Consultazione gare anno 2020

Istituto Comprensivo di Ripalimosani
Aggiornato al 24.01.2023
URL originale: https://ripalimosani.serviziperlapa.it/avcp/2020.xml

Bandi di gara - 2020
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
RSPP 3.900,00 0,00 26/09/2020
25/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'ANGELO MARCO (DNGMRC69B27B519G)
Aggiudicatari:
D'ANGELO MARCO (DNGMRC69B27B519G)
medico competente 800,00 0,00 10/11/2020
11/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMICARELLI DOTTSSA VITTORIA (MCRVTR78C67B519N)
Aggiudicatari:
AMICARELLI DOTTSSA VITTORIA (MCRVTR78C67B519N)
spese postali 500,00 0,00 29/11/2019
31/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006)
GESTIONE E TENUTA CONTO SERV. TESORERIA 4.500,00 0,00 18/11/2019
31/12/2023
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
tesoreria poste italiane (97103880585)
Aggiudicatari:
tesoreria poste italiane (97103880585)
DPO 490,00 0,00 26/05/2020
26/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
Acquisto tablet Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell’istruzione 2 novembre 2020, n. 155 4.892,80 0,00 11/12/2020
12/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ultrapromedia srl (10324241008)
Aggiudicatari:
ultrapromedia srl (10324241008)
Acquisto vaporetti ariete fatt. n. 1618/2020 del 10 Settembre 2020 2.184,80 2.184,80 17/09/2020
24/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Virtual Logic SRL (03878640238)
Aggiudicatari:
Virtual Logic SRL (03878640238)
Acquisto materiale di cancelleria e di pulizia fatt.n.162PA del 18/12/2020 864,70 864,70 14/12/2020
22/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER CO SRL (01682910706)
acquisto notebook FATT. N. FPR 988/20 DEL 18/12/2020 2.840,18 2.840,18 14/12/2020
22/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFOGRAF SAS DI THOMAS ANEZAKIS (03983130828)
Aggiudicatari:
INFOGRAF SAS DI THOMAS ANEZAKIS (03983130828)
assicurazione alunni e personale a.s. 2020/21 fatt. n. 24/PA del 18/11/2020 6.327,00 6.327,00 11/11/2020
02/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALTAMORE E FONTANI SNC (06134410486)
Aggiudicatari:
ALTAMORE E FONTANI SNC (06134410486)
riparazione fotocopiatore FATT. N. 293 DEL 11/11/2020 82,00 82,00 09/11/2020
02/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
FATT. N. 117/PA DEL 16/10/2020 FORNITURE ACQUISTO FORNITURE C.I.P.10.8.1.A6-FSC- MO-2019-3 18.589,79 18.589,79 06/11/2020
19/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO EXE SRL (00900060708)
Aggiudicatari:
PUNTO EXE SRL (00900060708)
FATT. N. 118/PA DEL 16/10/2020 FORNITURE LAVORI C.I.P.10.8.1.A6-FSC- MO-2019-3 695,08 695,08 06/11/2020
19/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO EXE SRL (00900060708)
Aggiudicatari:
PUNTO EXE SRL (00900060708)
Spese postali Fatt. n. 1020292501 del 14 Ottobre 2020 32,09 32,09 06/11/2020
06/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006)
RIPARAZIONE NOTEBOOK FATT. N.880/2020 DEL 10/11/2020 80,00 80,00 06/11/2020
02/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
ACQUISTO MONITOR UFFICI DI SEGRETERIA FATT. N. 1030/2020 DEL 9/12/2020 560,00 560,00 06/11/2020
16/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SERVIZIO VOTAZIONI ON LINE FATT. N. 887/2020 DEL 10/11/2020 200,00 200,00 06/11/2020
02/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
acquisto toner fatt. n 283 del 5/11/20 247,00 247,00 06/11/2020
06/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
ACQUISTO LETTORI CD E SPESE POSTALI FATT. N. FPA-2020_373 DEL 03 Novembre 2020 673,50 673,50 06/11/2020
06/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI (02050120928)
Aggiudicatari:
AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI (02050120928)
FATT. N.000175/2020 DEL 22 Ottobre 2020 Cod. Progetto: MO5A28.18 FORNITURE 18.761,00 18.761,00 02/11/2020
04/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELEAR SRL (00362380511)
Aggiudicatari:
ELEAR SRL (00362380511)
FATT. N. 17/2020 DEL 22/10/2020 Cod. Progetto: MO5A28.18 PICCOLI LAVORI DI ADATTAMENTO EDILIZIO 524,59 524,59 31/10/2020
04/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELEAR SRL (00362380511)
Aggiudicatari:
ELEAR SRL (00362380511)
ACQUISTO TARGHE ED ETICHETTE PROG.MO5A28.18 FATT. N. 111/1 DEL 14/10/2020 61,50 61,50 26/10/2020
26/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CTS COPISTERIA DI CENCI TONINA C SAS (00591550702)
Aggiudicatari:
CTS COPISTERIA DI CENCI TONINA C SAS (00591550702)
targhe ed etichette PON FESR 10.8.6A-FESRPON-MO-2020-33 fatt. n 120 del 22/10/2020 19,00 19,00 26/10/2020
26/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GABDESIGN DI COLAGROSSI GABRIELE (01460730706)
Aggiudicatari:
GABDESIGN DI COLAGROSSI GABRIELE (01460730706)
ACQUISTO CARTA E SEGNALETICA FATT. N. 108PA DEL 20/10/2020 3.119,00 3.119,00 26/10/2020
26/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER CO SRL (01682910706)
SERVIZIO INTERNET FATT. N. 119/01 DEL 19/10/2020 600,00 600,00 15/10/2020
26/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
targa pubblicitaria ed etichette fatt. n. 107/1 del 30/09/2020 PON/FESR 10.8.1.A6-FSCMO-2019-3 49,20 49,20 01/10/2020
26/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CTS COPISTERIA DI CENCI TONINA C SAS (00591550702)
Aggiudicatari:
CTS COPISTERIA DI CENCI TONINA C SAS (00591550702)
Acquisto antivirus fatt. n. 738/2020 del 3/10/2020 120,00 120,00 01/10/2020
14/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Sito internet Fatt.n. 793/2020 del 03 Ottobre 2020 850,00 850,00 01/10/2020
14/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
rinnovo dominio fatt. n. 769/2020 del 3/10/2020 83,34 83,34 01/10/2020
15/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
INSTALLASTIONE TERMINALI RILEVAZIONE PRESENZE FATT. N. 896/2020 DEL 11/10/2020 848,00 848,00 01/10/2020
02/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Riparazione fotocopiatori ed acquisto toner fatt. n. 245 del 2/10/2020 302,00 302,00 01/10/2020
14/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Registro elettronico NUVOLA fatt. n.0000003046/PA del 5 Ottobre 2020 800,00 800,00 01/10/2020
14/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MADISOFT SPA (01818840439)
Aggiudicatari:
MADISOFT SPA (01818840439)
mascherine FFP2 FATT.N.5/515 del 22/10/2020 2.065,00 2.065,00 30/09/2020
24/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POLONORD ADESTE (02052230394)
Aggiudicatari:
POLONORD ADESTE (02052230394)
Incarico RSPP Fatt. n. 153 del 14/09/2014 1.900,00 1.900,00 24/09/2020
02/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONACO ANTONELLA (MNCNNL65L48G257E)
Aggiudicatari:
MONACO ANTONELLA (MNCNNL65L48G257E)
CARTELLONISTICA COVID FATT. N. 119 DEL 22/10/2020 1.560,00 1.560,00 24/09/2020
26/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GABDESIGN DI COLAGROSSI GABRIELE (01460730706)
Aggiudicatari:
GABDESIGN DI COLAGROSSI GABRIELE (01460730706)
formazione in materia di COVID-19 fatt. n. 70 del 29 Settembre 2020 3.934,43 3.934,43 24/09/2020
02/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
Aggiudicatari:
SAFETY CONSULTING SRL (01653860708)
Acquisto materiale igienico sanitario e lavasciuga fatt. n.463-2020-FE del 10 Settembre 2020 4.838,20 4.838,20 17/09/2020
23/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
ACQUISTO GEL DOSATORI E VISIERE FATT. N. 2/PA/2020 del 3.600,00 3.600,00 17/09/2020
02/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAIEUTICA DI DIEGO BORLOTTI (11331900966)
Aggiudicatari:
MAIEUTICA DI DIEGO BORLOTTI (11331900966)
acquisto termometri fatt. n. 470/E del 08 Settembre 2020 440,00 440,00 17/09/2020
24/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRADE INN SRL UNIPERSONALE (13891971007)
Aggiudicatari:
TRADE INN SRL UNIPERSONALE (13891971007)
Acquisto tablet CODICE PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-MO-2020-33 fatt. n. 1096 del 16/7/2020 3.580,00 3.580,00 27/07/2020
11/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNO OFFICE SNC (01259150553)
Aggiudicatari:
TECNO OFFICE SNC (01259150553)
acquisto tablet pon SMART CLASS FATT. N. 102 DEL 14/07/2020 CODICE PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-MO-2020-33 3.580,00 3.580,00 27/07/2020
11/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNO OFFICE GLOBAL SRL (01641800550)
Aggiudicatari:
TECNO OFFICE GLOBAL SRL (01641800550)
10.8.6A-FESRPON-MO-2020-33 acquisto tablet fatt. n. 237 del 28 Luglio 2020 3.401,00 3.401,00 27/07/2020
12/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
I-TEAM DI CARLINI MICHELE (01711470565)
Aggiudicatari:
I-TEAM DI CARLINI MICHELE (01711470565)
RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE UFFICI DI SEGRETERIA FATT. N.188 DEL 21 Luglio 2020 170,00 170,00 27/07/2020
30/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
ACQUISTO N. 70 Cestino a pedale capacità 5 lt. FATT.N. 159/pa del 31/8/2020 1.449,00 1.449,00 24/07/2020
11/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASTELARREDO (03597610264)
Aggiudicatari:
CASTELARREDO (03597610264)
collaborazione per il perseguimento delle finalità  di cui al comma 2 art. 231 2.194,07 2.194,07 23/07/2020
02/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D'ANGELO MARCO (DNGMRC69B27B519G)
Aggiudicatari:
D'ANGELO MARCO (DNGMRC69B27B519G)
RIMBORSO SPESE lE MACCHINE DI LEONARDO RIC. N. 9 DEL 20/07/2020 150,00 150,00 30/06/2020
23/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE APS SOTTOBOSCO (92078380703)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE APS SOTTOBOSCO (92078380703)
formazione personale docente ed ata fatt.n.125 del 9/7/2020 1.000,00 1.000,00 26/06/2020
23/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONACO ANTONELLA (MNCNNL65L48G257E)
Aggiudicatari:
MONACO ANTONELLA (MNCNNL65L48G257E)
firma digitale registro elettronico fatt. n. 1442/pa del 2/7/2020 100,00 100,00 26/06/2020
23/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MADISOFT SPA (01818840439)
Aggiudicatari:
MADISOFT SPA (01818840439)
Acquisto dispositivi DPI FATT. N. P0008604 DEL 28 Maggio 2020 1.043,05 1.043,05 20/05/2020
24/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE SRL (07491520156)
ABBONAMENTO BERGANTINI, ITALIA SCUOLA E LEX FOR SCHOOL FATT. N. 20204E09424 DEL 17 Aprile 2020 808,10 808,10 07/05/2020
25/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Spese postali Fatt. n. 8720050191 del 28/4/2020 causale B=029820872005019172 24,84 24,84 07/05/2020
07/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006)
ACQUISTO TABLET DAD SALDO FATT. N. 141 del 08/04/2020 1.134,13 1.134,13 08/04/2020
24/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIGMA SERVICE SRL (07785971008)
Aggiudicatari:
SIGMA SERVICE SRL (07785971008)
ACQUISTO TABLET ACCONTO FATT . 141 DEL 08/04/2020 3.765,87 3.765,87 08/04/2020
24/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIGMA SERVICE SRL (07785971008)
Aggiudicatari:
SIGMA SERVICE SRL (07785971008)
ACQUISTO TABLET DAD FATT. N. 000031/2020 DEL 4/10/2020 2.960,00 2.960,00 02/04/2020
07/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELEAR SRL (00362380511)
Aggiudicatari:
ELEAR SRL (00362380511)
Rinnovo contratto di Assistenza Full e Rinnovo contratto 1.920,46 1.920,46 01/04/2020
07/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
RINNOVO LICENZA ACCESS LOG FATT. N. 260/2020 200,00 200,00 01/04/2020
21/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI FATT. N.6/02del 17/9/2020 2.332,00 2.332,00 24/03/2020
02/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA SRL (01450520703)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA SRL (01450520703)
Spese postali Fatt. nn.8720034496 del 18/3/2020 e n 8720038456 del 30/3/2020 causale B=004120872003449689 e B=032020872003845650 74,82 74,82 19/03/2020
21/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006)
Fatt. n. 3020012218 del 11 Marzo 2020 200,00 200,00 12/03/2020
12/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526)
Aggiudicatari:
MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526)
Fatt. n. 3020012218 del 11 Marzo 2020 200,00 200,00 12/03/2020
12/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526)
Aggiudicatari:
MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526)
ACQUISTO TONER FATT. N. 483 DEL 04/3/2020 48,80 48,80 03/03/2020
21/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Acquisto materiale di pulizia fatt. n. 150/02 del 14/07/2020 4.149,00 4.149,00 02/03/2020
23/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOLAVORO (00972010706)
Aggiudicatari:
MONDOLAVORO (00972010706)
RIPARAZIONE E ACCORDATURA PIANOFORTE FATT. N.2/02 del 29/02/2020 500,00 500,00 22/02/2020
02/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARE MUSICA SRL (01450520703)
Aggiudicatari:
FARE MUSICA SRL (01450520703)
ACQUISTO TONER FATT. N.14PA DEL 24/02/2020 24,00 24,00 22/02/2020
06/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER CO SRL (01682910706)
Riparazione fotocopiatore fatt. n.n.57 DEL 24/2/2020 70,00 70,00 22/02/2020
06/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Spese postali Fatt. n. 8720012125 del 30/01/2020 del 30/1/2020 causale B=033820872001212517 31,57 31,57 12/02/2020
12/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006)
Abbonamento congiunto Notizie della scuola Esp. Amm. Agenda della scuola IperTesto Unico 2019/2020 fatt. n. EFAT/2020/0415 del 02-03-2020 440,00 440,00 11/02/2020
06/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL EDIZIONI TECNICO-DIDATTICHE (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL EDIZIONI TECNICO-DIDATTICHE (00659430631)
Acquisto monitor touch fatt. n. 230/2020 1.690,00 1.690,00 06/02/2020
21/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
CONTRATTO SEGRETERIA CLOUD fatt. n. 92/2020 del 5/2/2020 1.040,00 1.040,00 01/02/2020
12/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
RIPARAZIONE FOTOCOPIATOREFATT. N.27 DEL25/1/2020 300,00 300,00 24/01/2020
12/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Acquisto toner fatt. n. 63 del 13 Gennaio 2020 71,60 71,60 10/01/2020
20/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
ACQUISTO TONER FATT. N. 4PA DEL 17/01/2020 61,00 61,00 10/01/2020
12/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER CO SRL (01682910706)
Fatt. n. 12 del 9/1/2020 riparazione fotocopiatori 205,00 205,00 10/01/2020
10/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Prestazioni di servizi di pulizia fatt. n. V5/0003126 del 30/1/2020 8.077,72 4.038,86 10/01/2020
12/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (03609840370)
Prestazioni di servizi di pulizia fatt. n.V5/0006518 del 39/2/2020 8.077,72 4.038,86 10/01/2020
06/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (03609840370)
software axios fatt. n.65 / A del 15 Gennaio 2020 625,00 625,00 10/01/2020
20/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3D SOLUTION SRL (03942311212)
Aggiudicatari:
3D SOLUTION SRL (03942311212)
Abbonamento biennale Sinergie di Scuola 144,23 144,23 10/01/2020
10/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014)
Aggiudicatari:
HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014)
causale B=012419871935584949 Fatt. n. 8719355849 del 20 Dicembre 2019 68,72 68,72 27/12/2019
10/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006)
ACQUISTO MATERIALE DIDATTI O E DI CANCELLERIA Fatt. n.169PA del 19 Dicembre 2019 3.170,62 3.170,62 27/12/2019
10/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER CO SRL (01682910706)
ACQUISTO ARREDI fatt. n. 498-2019-FE del 2/12/19 3.855,02 3.855,02 29/11/2019
10/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
DPO FATT. N. 118/PA DEL 27/5/2020 490,00 490,00 13/11/2019
24/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
SERVIZI DI PULIZIA fatt. n. V5/0042174 del 31/12/19 4.038,86 4.038,86 12/11/2019
10/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (03609840370)
Totali Numero Lotti: 82 160.400,40 137.239,88
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Consultazione gare anno 2019

Istituto Comprensivo di Ripalimosani
Aggiornato al 24.01.2023
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Bandi di gara - 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
spese postali 500,00 0,00 29/11/2019
31/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006)
GESTIONE E TENUTA CONTO SERV. TESORERIA 4.500,00 0,00 18/11/2019
31/12/2023
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
tesoreria poste italiane (97103880585)
Aggiudicatari:
tesoreria poste italiane (97103880585)
medico competente 600,00 0,00 08/11/2019
09/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMICARELLI DOTTSSA VITTORIA (MCRVTR78C67B519N)
Aggiudicatari:
AMICARELLI DOTTSSA VITTORIA (MCRVTR78C67B519N)
Uscita didattica Petrella T. campobasso Fatt. n. 11 del 11/12/2019 170,00 170,00 12/12/2019
12/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO SNC (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO SNC (01514310703)
Compenso medico competente Fatt. n. 241 del 2/12/2019 140,80 140,80 04/12/2019
04/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMICARELLI DOTTSSA VITTORIA (MCRVTR78C67B519N)
Aggiudicatari:
AMICARELLI DOTTSSA VITTORIA (MCRVTR78C67B519N)
ACQUISTO TONER FATT. N. 355 DEL 26/11/2019 90,00 90,00 04/12/2019
04/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
causale del pagamento B=023919871934221682 fatt. n. 8719342216 del 28 Novembre 2019 70,78 70,78 29/11/2019
29/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006)
Acquisto materiale di pulizia Fatt. n. 149PA del 19 Novembre 2019 314,60 314,60 29/11/2019
29/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER CO SRL (01682910706)
FATT. N. 8719318784 DEL 24 Ottobre 2019 causale B=032319871931878450 21,11 21,11 26/11/2019
26/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006)
ACQUISTO TONER FATT N. 2042 DEL 14/11/2019 60,00 60,00 12/11/2019
26/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI CORSI IN MADRE LINGUA INGLESE A SCUOLA IL NOSTRO FUTURO- modulo Enjoy Speaking Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-MO 2017-23 fatt. n. 64 del 3/12/2019 3.600,00 3.600,00 12/11/2019
07/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRITISH SCHOOL OF CAMPOBASSO DI MANGIA GIUSEPPINA (01471030708)
Aggiudicatari:
BRITISH SCHOOL OF CAMPOBASSO DI MANGIA GIUSEPPINA (01471030708)
POTENZIAMENTO PC DSGA 125,00 125,00 12/11/2019
29/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
ACQUISTO 1 MONITOR E 2 PC fatt. n. 849/2019 del 26/11/2019 1.320,00 1.320,00 12/11/2019
29/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
ACQUISTO TONER fatt. n.148PA DEL 18/11/2019 506,00 506,00 12/11/2019
26/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER CO SRL (01682910706)
ACQUISTO FOTOCOPIATORE FATT. N. 346 DEL 21/11/2019 1.000,00 1.000,00 12/11/2019
26/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
ACQUISTO TONER FATT. N. 343 DEL 18/11/2019 40,00 40,00 12/11/2019
26/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
SERVIZI DI PULIZIA fatt. n.V5/0038760 del 30/11/2019 8.077,72 4.038,86 12/11/2019
12/12/2019
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (03609840370)
SERVIZI DI PULIZIA FATT. N.V5/0034789 DEL 31 Ottobre 2019 4.038,86 4.038,86 09/11/2019
09/11/2019
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (03609840370)
integrazione contratto di assistenza FATT. N. 814/2019 DEL 13/11/2019 600,00 600,00 04/11/2019
26/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
C5585F97A2019 Linea internet laboratorio fatt. n. 97/01/ del 22/10/2019 525,00 525,00 04/11/2019
09/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Acquisto toner fatt. n. 310 del 21/10/2019 88,00 88,00 04/11/2019
09/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Acquisto kit reintegro pronto soccorso FATT. N. 7346/01 DEL 15/11/2019 356,40 356,40 04/11/2019
26/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIESI HOSPITAL SERVICE (06111530637)
Aggiudicatari:
AIESI HOSPITAL SERVICE (06111530637)
licenze office fatt. n. 721/2019 del 11 Ottobre 2019 120,00 120,00 19/10/2019
19/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
APPALTO PULIZIE FATT. N.V5/0031315 DEL 09 Ottobre 2019 4.038,86 4.038,86 19/10/2019
19/10/2019
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (03609840370)
VISITE MEDICHE FATT. N. 45_19 DEL 23/8/2019 100,00 100,00 18/10/2019
19/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DI CHIRURGIA AMBULATORIALE DR LAURELLI SAS (01470490705)
Aggiudicatari:
CENTRO DI CHIRURGIA AMBULATORIALE DR LAURELLI SAS (01470490705)
B=033819871929436759 FATTURE NN. 8719294367 DEL 26 Settembre 2019 MESE DI AGOSTO E Fatt. n. 8719274866 del 4/9/2019 31,11 31,11 09/10/2019
09/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006)
RINNOVO DOMINIO FATT. N. 693/2018 DEL 3/10/2019 90,00 90,00 09/10/2019
09/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Acquisto toner plessi vari fatt. n. 289 del 5/10/2019 92,00 92,00 09/10/2019
09/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
REGISTRO ELETTRONICO NUVOLA FATT. N. : 0000002474/PA DEL 4/11/2019 600,00 600,00 23/08/2019
09/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MADISOFT SPA (01818840439)
Aggiudicatari:
MADISOFT SPA (01818840439)
FATT.00131 DEL 02.08.2019 – COMPENSO RSPP A.S. 2018/19 1.900,00 1.900,00 22/08/2019
22/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONACO ANTONELLA (MNCNNL65L48G257E)
Aggiudicatari:
MONACO ANTONELLA (MNCNNL65L48G257E)
Contratto assistenza fotocopiatori FATT. N. 329 DEL 6/11/2019 1.000,00 1.000,00 22/08/2019
09/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
FATT. EFAT/2019/1532 DEL 05.08.2019 – ABB.NTO RIVISTA NOTIZIE DELLA SCUOLA 110,00 110,00 12/08/2019
12/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL EDIZIONI TECNICO-DIDATTICHE (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL EDIZIONI TECNICO-DIDATTICHE (00659430631)
FATT. 8719248499 – COD.PAG. 032319871924849973 3,34 3,34 12/08/2019
12/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006)
FATT. V5/0023199 DEL 30.06.2019 – SERVIZI PULIZIA GIUGNO 2019 4.038,86 4.038,86 18/07/2019
18/07/2019
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (03609840370)
FATT.111 DEL 04.07.2019 – COMPENSO FORMAZIONE BLSD 100,00 100,00 12/07/2019
12/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONACO ANTONELLA (MNCNNL65L48G257E)
Aggiudicatari:
MONACO ANTONELLA (MNCNNL65L48G257E)
FATT. 8719216833 – COD.PAG. 029819871921683320 16,10 16,10 12/07/2019
12/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006)
FATT. 73/10 DEL 29.06.2019 – ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO 188,78 188,78 12/07/2019
12/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TORRICELLA ETTORINO SRL (07415120968)
Aggiudicatari:
TORRICELLA ETTORINO SRL (07415120968)
FATT.101/01 DEL 18.06.2019 – ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PROG. PON-FSE 54,41 54,41 08/07/2019
08/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE SCUOLA CDE (00061000709)
Aggiudicatari:
MOLISE SCUOLA CDE (00061000709)
FATT. 150/2019PA DEL 19.06.2019 – ACQUISTO LEGO EDUCATIONAL WEDO 2.0 360,30 360,30 26/06/2019
26/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE SRL (10221740961)
Aggiudicatari:
BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE SRL (10221740961)
FATT. 3020025328 DEL 19.06.2019 – COMPENSO SERVIZIO CASSA I e II TRIM.2019 400,00 400,00 24/06/2019
24/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526)
Aggiudicatari:
MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526)
FATT. 503 DEL 17.06.2019 – STAMPE PROG. PON-FSE COMPETENZE DI BASE 88,56 88,56 24/06/2019
24/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CSG COPISTERIA DI CARUSO GIANLUCA C SAS (01646790707)
Aggiudicatari:
CSG COPISTERIA DI CARUSO GIANLUCA C SAS (01646790707)
FATT. 166 DEL 10.06.2019 – RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE COMPONENTI FOTOCOPIATRICI 240,00 240,00 24/06/2019
24/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
FATT. 8719182034 COD.PAG. 004119871918203491 23,58 23,58 12/06/2019
12/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006)
FATT. 66/2019 DEL 23.05.2019 – NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DIDATTICA 270,00 270,00 12/06/2019
12/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BAGNOLI DONATO (01621620705)
Aggiudicatari:
BAGNOLI DONATO (01621620705)
FATT. V5/0018561 DEL 31.05.2019 – SERVIZI PULIZIA MAGGIO 2019 4.038,86 4.038,86 12/06/2019
12/06/2019
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (03609840370)
FATT. 5135/P DEL 31.05.2019 – MATERIALE DIDATTICO PROGETTO PON-FSE 100,95 100,95 12/06/2019
12/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Aggiudicatari:
GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
FATT. 122/PA DEL 15.04.2019 – ARREDI SCOLASTICI 7.099,00 7.099,00 01/06/2019
01/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMILLO SIRIANNI DI SIRIANNI ANG FRANC SAS (01932130790)
Aggiudicatari:
CAMILLO SIRIANNI DI SIRIANNI ANG FRANC SAS (01932130790)
FATT. 72/99/2019 DEL 02.05.2019 – VIAGGIO ISTRUZIONE UMBRIA 7.581,00 7.581,00 24/05/2019
24/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEGGERE E VIAGGIARE SRL (11112101008)
Aggiudicatari:
LEGGERE E VIAGGIARE SRL (11112101008)
FATT. 280/2019 DEL 14.05.2019 – TARGHE PON 136,00 136,00 21/05/2019
21/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' SAS (00613480706)
Aggiudicatari:
LINEA MOLISE PUBBLICITA' SAS (00613480706)
FATT. 468/2019 DEL 17.05.2019 – SERVIZIO REDIRECT DOMINIO WEB 25,00 25,00 21/05/2019
21/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATT. V5/0014467 DEL 30.04.2019 – SERVIZI PULIZIA APRILE 2019 4.038,86 4.038,86 21/05/2019
21/05/2019
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (03609840370)
FATT. 20194E10382 – ACQUISTO MATERIALE 5,14 5,14 11/05/2019
11/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI SPA (00150470342)
FATT. 20194E10204 – ACQUISTO MATERIALE ORDINE4883475 73,64 73,64 11/05/2019
11/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI SPA (00150470342)
FATT.8719133169 COD.PAG. 028719871913316912 8,80 8,80 11/05/2019
11/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006)
FATT. 48PA DEL 30.04.2019 – ACQUISTO TONER 128,00 128,00 11/05/2019
11/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER CO SRL (01682910706)
FATT. 35/2019 DEL 08.04.2019 – NOLEGGIO AUTOBUS VIAGGIO ISTRUZIONE TIVOLI 1.363,64 1.363,64 08/05/2019
08/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BAGNOLI DONATO (01621620705)
Aggiudicatari:
BAGNOLI DONATO (01621620705)
FATT. PA18-19 DEL 15.04.2019 – NOLEGGIO AUTOBUS VIAGGIO ISTRUZIONE ISERNIA 268,18 268,18 08/05/2019
08/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI MIVA DI VANNI ANTONELLA SAS (01648330700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI MIVA DI VANNI ANTONELLA SAS (01648330700)
FATT. PA23-19 DEL 17.04.2019 – NOLEGGIO AUTOBUS VIAGGIO ISTRUZIONE AGNONE 300,00 300,00 08/05/2019
08/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI MIVA DI VANNI ANTONELLA SAS (01648330700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI MIVA DI VANNI ANTONELLA SAS (01648330700)
FATT. PA14-19 DEL 05.04.2019 – NOLEGGIO AUTOBUS VIAGGIO ISTRUZIONE SERMONETA 463,64 463,64 08/05/2019
08/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI MIVA DI VANNI ANTONELLA SAS (01648330700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI MIVA DI VANNI ANTONELLA SAS (01648330700)
FATT. V5/0010731 DEL 31.03.2019 – SERVIZI PULIZIA MARZO 2019 4.038,86 4.038,86 08/05/2019
08/05/2019
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (03609840370)
FATT. 00049 DEL 03.04.2019 – FORMAZIONE SICUREZZA 900,00 900,00 16/04/2019
16/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONACO ANTONELLA (MNCNNL65L48G257E)
Aggiudicatari:
MONACO ANTONELLA (MNCNNL65L48G257E)
FATT.8719096684 – COD.PAG. 047619871909668488 26,23 26,23 16/04/2019
16/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006)
FATT. 380/2019 DEL 27.03.2019 – ALIMENTATORE LIM E INSTALLAZIONE VIDEOPROIETTORE 80,00 80,00 16/04/2019
16/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATT. 381/2019 – FORMATTAZIONE PC E SPOSTAMENTO LIM 169,00 169,00 16/04/2019
16/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATT. 19303204 DEL 31.03.2018 – ACQUISTO PC DESKTOP LENOVO 1.160,00 1.160,00 16/04/2019
16/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONVERGE SPA (04472901000)
Aggiudicatari:
CONVERGE SPA (04472901000)
FATT. 20 DEL 20.03.2019 – NOLEGGIO AUTOBUS USCITA DIDATTICA 318,18 318,18 10/04/2019
10/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO SNC (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO SNC (01514310703)
FATT. PA08-19 DEL 25.03.2019 – NOLEGGIO AUTOBUS VIAGGIO ISTRUZIONE 1.263,64 1.263,64 10/04/2019
10/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOSERVIZI MIVA DI VANNI ANTONELLA SAS (01648330700)
Aggiudicatari:
AUTOSERVIZI MIVA DI VANNI ANTONELLA SAS (01648330700)
FATT.14/19 DEL 02.04.2019 – PROGETTO SCI 4.431,82 4.431,82 10/04/2019
10/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MICONE BUS SRL (01719370700)
Aggiudicatari:
MICONE BUS SRL (01719370700)
FATT. 81 DEL 29.03.2019 – ACQUISTO FOTOCOPIATRICE USATA 275,00 275,00 10/04/2019
10/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
FATT. 328/2019 DEL 13.03.2019 – PACCHETTO SOFTWARE AMMNISTRAZIONE TRASPARENTE 150,00 150,00 25/03/2019
25/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATT. 329/2019 DEL 13.03.2019 – PIATTAFORMA SEGRETERIA CLOUD 890,00 890,00 20/03/2019
20/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATT. 327/2019 DEL 13.03.2019 – RINNOVO AUDIT ACCESSLOG 200,00 200,00 20/03/2019
20/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATT. 19/01 DEL 08.03.2019 – CANONE CONNESSIONE INTERNET 600,00 600,00 20/03/2019
20/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
Aggiudicatari:
DIMENSIONE SRL (01655750709)
FATT. 289/2019 DEL 08.03.2019 – CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA 912,46 912,46 18/03/2019
18/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATT. V5/0006464 DEL 28.02.2019 – SERVIZI PULIZIA MESE FEBBRAIO 2019 4.038,86 4.038,86 18/03/2019
18/03/2019
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (03609840370)
FATT. 46/PA-2019 DEL 27.02.2019 – CONSULENZA INCARICO DPO 490,00 490,00 18/03/2019
18/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
FATT. 30/2019 DEL 16.01.2019 – MIGRAZIONE SITO WEB 90,00 90,00 13/03/2019
13/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATT. 3020008644 DEL 26.02.2019 – COMPENSO SERVIZIO CASSA 3 – 4 TRIM. 2018 400,00 400,00 05/03/2019
05/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526)
Aggiudicatari:
MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526)
FATT. 8719062095 – COD.PAG. 032319871906209541 12,31 12,31 05/03/2019
05/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006)
FATT. 17PA DEL 27.02.2019 – ACQUISTO TONER E CARTUCCE STAMPA 117,21 117,21 05/03/2019
05/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER CO SRL (01682910706)
Aggiudicatari:
TONER CO SRL (01682910706)
FATT. 194/2019 – TERMINALI RILEVAZIONE PRESENZE – 2 RATA 1.522,00 1.522,00 01/03/2019
01/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATT. 8719009577 – COD.PAG. 032319871900957768 62,62 62,62 27/02/2019
27/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006)
FATT. V5/0003006 – SPESE PULIZIA GENNAIO 2019 4.038,86 4.038,86 27/02/2019
27/02/2019
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (03609840370)
FATT. V5/0043918 – SPESE PULIZIA DICEMBRE 2018 4.038,86 4.038,86 27/02/2019
27/02/2019
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (03609840370)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (03609840370)
FATT.8718436170- COD.PAG.031418871843617089 50,14 50,14 28/12/2018
18/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT SUD 1 INCASSI CONTI DI CRED (01114601006)
FATT. 2940/PA DEL 19.12.2018 – REGISTRO ELETTRONICO 600,00 600,00 21/12/2018
18/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MADISOFT SPA (01818840439)
Aggiudicatari:
MADISOFT SPA (01818840439)
FATT.541/2018PA – ACQUISTO ROUTER WIRELESS 209,02 209,02 19/12/2018
01/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
FATT. VP/0011801 – ACQUISTO CARTA A4 576,00 576,00 19/12/2018
18/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CORPORATE EXPRESS SRL (13303580156)
Aggiudicatari:
CORPORATE EXPRESS SRL (13303580156)
Totali Numero Lotti: 88 97.901,95 88.263,09
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